各部门、各系部:
为规范经济活动管理工作流程,强化各项经济活动管理制度的贯彻执行,学院决定组织各部门、系部开展本单位2022年财务合规情况专项检查,现就专项检查有关事宜通知如下。
一、专项检查的目的和范围
本次专项检查本着强化规矩意识,加强廉政建设的工作要求,开展各部门、系部内部监督检查,以达到规范管理程序、提升管理水平的工作目的。
学院纪检监察办公室会同财务部组织开展2022年财务合规情况专项检查,检查2021年1月1日-2021年12月31日期间各部门、系部发生文印支出的真实性、合规合法性。
二、专项检查的工作安排
专项检查采取自查与重点巡查的方式,以各部门、系部自查为主,学院纪检监察办公室会同财务部根据各单位自查整改情况,进行重点巡查。
1、自查整改阶段。各部门、系部根据以上检查内容进行检查,在2022年6月15日之前完成自查工作,对照自查表格内容进行整改,并提交自查表(见附件)。
2、重点巡查阶段。根据各部门、系部的自查情况,学院纪检监察办公室牵头成立重点巡查工作组,确定两个部门和两个系部为重点巡查对象于2022年7月上旬开展巡查,具体安排另行通知。
3、统计汇报阶段。7月中旬为统计汇报阶段,重点巡查工作组统计汇总检查过程中发现和收集的问题,并形成文字报告,向学院领导班子汇报。
三、工作要求
1、加强领导,认真落实。各部门、系部要高度重视专项检查工作,按照有关要求,加强领导,责任到人,认真开展专项自查工作。
2、坚持制度,严肃纪律。各部门、系部要坚持实事求是,如实反映存在的问题。清查出来的问题应当及时上报,不得瞒报虚报。
3、加强监督,积极整改。学院工作组要做到依规检查,严格履行查办程序,秉公办事,切实做到依规查办,公正严格。各部门、各系部要积极配合此次专项检查,严格落实或督促本单位的整改工作,并接受检查和验收。
纪检监察办公室
财务部
二〇二二年五月三十一日